Accesibilidad

Sistema de Control Interno

Implementamos mecanismos de control interno para asegurar el cumplimiento de objetivos, proteger los recursos públicos y promover una cultura de integridad y rendición de cuentas en beneficio de todos.

Sistema de Control Interno

Sistema de Control Interno

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública.

Componentes Funcionales

Ambiente de control

Ambiente de control

Evaluación de riesgos

Evaluación de riesgos

Actividades de control gerencial

Actividades de control gerencial

Información y comunicación

Información y comunicación

Supervisión

Supervisión

Seguridad razonable de:

  • Reducir los riesgos de corrupción
  • Lograr los objetivos y metas establecidos
  • Promover el desarrollo organizacional
  • Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones
  • Asegurar el cumplimiento del marco normativo
  • Proteger los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de los mismos
  • Contar con información confiable y oportuna
  • Fomentar la práctica de valores
  • Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos encargados y el uso de los bienes y recursos asignados

Marco Normativo

Normativa institucional del Sistema de Control Interno del Fondo MIVIVIENDA.

Lineamiento Corporativo Sistema de Control Interno para las empresas bajo el ambito de FONAFE
DIRECTIVA N° 011-2019-CG-INTEG
Manual Corporativo
Lineamiento sobre la programación multianual de bienes, servicios y obras